老师,还是原来这个问题,我原来做的是借银行贷预收。是不是现在要调整做成一笔借预收贷其它应付,这样就把预收才能冲了对不对就成接银行带其它应付,因为是外账,所以我要处理好
痛而不言
于2016-10-28 16:44 发布 716次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,做这个调整分录
2016-10-28 16:48:25
您好
请问科目余额分别在什么方向
2019-10-10 17:50:30
您好,按调整日的即期汇率折算,差额计入财务费用-汇兑损益。
2020-11-20 12:02:57
预付账款贷方表示应付账款 如果确实不用支付了可以转入营业外收入的
2016-01-06 13:47:02
你好,不需要调整的,不是说这些往来科目期末不能有余额的,有余额也是正常的
2018-01-12 09:22:08
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