老师我想问一下,我上个月做固定资产时在用友里先提的折旧,后做的固定资产清理,做错了,应该先清理后提折旧,这个月做不了账,用友让再提折旧,怎么办啊?
细心的菠萝
于2016-10-29 09:06 发布 1209次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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反结账回去重做可以不?
2016-10-29 09:08:01

你好 你上个月都卖了 上月折旧了 这个月就不用折旧了 。还折旧就不对了 。
2020-08-03 13:33:03

你好,是的,是这样处理的
过程是这样
先计提折旧 借;理费用 贷累计折旧
然后固定资产转为清理 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产
取得清理收入 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费
结转净损益 借;营业外收支 贷;固定资产清理
2018-05-03 17:21:05

你好!你的卡片儿是不是启用日期有问题,你这应该是折了两个月的
2016-07-02 22:07:29

你好,固定资产是次月计提折旧,处理当月也计提折旧
如果少计的话,已经影响损益了
最终处理转到了固定资产清理
固定资产清理又进入了资产处置损益里面
2020-05-13 14:26:59
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