老师,我刚进入一家新公司,前任几个会计把账做的很乱,老板要求重新建账,应收应付都可以整理出金额,存货也进行了盘点,那我现在要怎么把期初数做平衡?
蝶恋花
于2016-10-29 12:02 发布 1136次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
内账用未分配利润来平衡报表。
2016-10-29 12:03:13
如果是2018年12月31日盘点的,是一致的,如果是19年以后盘点的,18年底账面额=实盘数+19年截止盘点时累计支付-19年截止盘点时累计收到的
2019-05-21 05:31:18
这个的话 以前的业务 不好查的话 直接按现在盘点处理 就可以了
2020-06-17 09:16:47
您好,您可以暂估入账,根据牛肉丸、牛肉、高汤的份数,估价入账。
2016-11-01 21:14:47
你好,去盘点是用会计的账面金额与仓库的库存数据去核对,看是否一致
2019-08-25 15:12:34
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