送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-30 14:01

欠的是我们的主营业务收入我该怎么做分录呢

吴月柳 解答

2016-10-30 13:58

你们是什么行业?他们欠的是你们收入还是你们垫付的?

吴月柳 解答

2016-10-30 14:14

借:应收账款  贷:主营业务收入300,借:管理费用  贷:应收账款200

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相关问题讨论
欠的是我们的主营业务收入我该怎么做分录呢
2016-10-30 14:01:21
你好 借其他应付款贷应收账款
2019-07-03 10:56:46
您好 如果员工没有到单位报销 暂时不用写分录
2019-09-17 16:10:59
同学你好 1.驻场代表在监督本公司工作时,发生的餐费住宿费由本公司代为垫付,之后会向客户收回。应该放入什么科目——计入其他应收款; 2.代客户垫的清关费应该放入什么科目——计入其他应收款 
2021-07-23 13:15:09
借款时候做借其他应收贷现金这样
2019-11-25 15:42:42
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