- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-03-19 09:16
同学你好
你们可以直接申请退税
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同学你好
你们可以直接申请退税
2021-03-19 09:16:30
你好,你公司填写红字申请,对方开具红字发票,纳税申报时,只需要将红字发票对应的转出进项税额填入附表二就可以了。纳税申报表上不会暂时红字发票的不含税金额,因此,和账面上肯定有差异,这个差异没关系的。
2018-10-09 19:36:12
你好,采购退货收到红字发票的分录:
借:原材料(红字)应交税费——应增(进)(红字)贷:应付帐款(红字)
2020-01-16 10:22:16
你是发票的开具方的话,就是应交税费-应交税-销项税额(红字)
你是接收方的话,做进项税转出
2019-03-06 14:27:18
你好!销项减去退货减去进项就可以
2016-09-26 14:35:56
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