送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-19 09:16

同学你好
你们可以直接申请退税

铿锵玫瑰 追问

2021-03-19 09:18

就是红字发票上的金额吗?

铿锵玫瑰 追问

2021-03-19 09:20

我们销售时是一次性开出的销售发票,分几年收回应收款,部分金额无法收回,未收回部分要求开具红字发票

铿锵玫瑰 追问

2021-03-19 09:22

这种退税金额怎么确定呢?当时增值税税率开的17%

朴老师 解答

2021-03-19 09:27

对的
就是红字发票的金额
你可以申请临时开通17%的税率

铿锵玫瑰 追问

2021-03-19 09:30

好的,谢谢老师!

朴老师 解答

2021-03-19 09:35

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 你们可以直接申请退税
2021-03-19 09:16:30
你好,你公司填写红字申请,对方开具红字发票,纳税申报时,只需要将红字发票对应的转出进项税额填入附表二就可以了。纳税申报表上不会暂时红字发票的不含税金额,因此,和账面上肯定有差异,这个差异没关系的。
2018-10-09 19:36:12
你好,采购退货收到红字发票的分录: 借:原材料(红字)应交税费——应增(进)(红字)贷:应付帐款(红字)
2020-01-16 10:22:16
你是发票的开具方的话,就是应交税费-应交税-销项税额(红字) 你是接收方的话,做进项税转出
2019-03-06 14:27:18
你好!销项减去退货减去进项就可以
2016-09-26 14:35:56
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