老师,你好!想咨询你一个问题,年底其他应收款和其它应付款(应收账款和应付账款)是不是得需要做抵消分录?我没有做。现在我需要改上年的凭证,重出报表吗?还是直接在年度报表上修改?
k1
于2021-03-19 15:18 发布 443次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-03-19 15:19
你好
是一个企业的可以
不修改今年做就可以
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同学,你好,代垫运费已经明确了放到应收或者应付科目,不进其他。
2021-08-02 14:41:17
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您好
用其他应收款科目就好了
2021-07-03 13:39:56
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对的是的,可以合并到一个科目里面去
2024-08-09 19:10:34
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您好,是其他应付款应付账款的借方,就是欠的钱的这个
2024-08-09 18:54:30
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计入其他应付款就可以了。
2023-06-21 11:00:17
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k1 追问
2021-03-19 15:23
郭老师 解答
2021-03-19 15:41