老师我们公司因项目需要和其他公司签的劳务派遣协议 ,对方开来的人工工资发票 和管理费发票我如何入账,发票是8月份和9月份的 ,没收到发票时付款我借:预付账款 贷银行存款了
蛮吉
于2016-10-31 11:45 发布 729次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
您好,您这边得差额是指?
2018-08-12 08:51:20
你们是是在发票之前就发生可以先做费用
2019-03-24 10:14:38
借;工程施工等科目 贷;预付账款
2016-10-31 11:46:18
你好,这样可以的。但是应该每个月开给你做管理费用。
2020-12-29 23:15:14
借:销售费用—服务费 应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
你是把服务费和工资一起处理了吗?
那工资只有发放,没有计提
2019-03-06 16:07:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息