老师,应收应付,预收预付,其他应收应付这六个科目是可以互相进行调整的吗?还是只能资产负债往来科目进行对应调整,就是之前挂科目的话一个客户重复挂了
明明还是个小菇凉
于2021-03-20 22:05 发布 1344次浏览
- 送心意
梦梦老师
职称: 中级会计师
2021-03-20 22:08
你好
最好不要互相调整,容易乱的,用每个科目的借贷,来调整就可以了。
比如,预收科目,
借:银行存款
贷:预收账款
开票时
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税
不能用应收账款负数来记账了
相关问题讨论
你好; 你意思是法人明细 其他应收款 和其他应付款都有余额; 你想对冲吗
2022-03-03 16:39:03
你好,如果金额不大建议计入备用金,如果金额大的话建议计入其他应收款。摘要写某某借款。
2020-06-06 16:40:53
你好,两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录
借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25
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