员工报销油费,实际报销500,增值税专用发票开了1000,我分录是 借:管理费用 442.48 应交税金—应交增值税进项税57.52 贷:银行存款500 借:应交税金—进项税额转出57.52 贷:应交税金—应交增值税进项税57.52
z.佩.p
于2021-03-24 13:13 发布 904次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-03-24 13:14
同学你好
你得问题是什么
你这个进项转出分录不对
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
您好,应交税费-未交增值税,这是二级科目。不是三级科目,是系统自带的
2019-07-23 12:03:33
扣款的一般在下个月做账务处理
2015-11-15 11:54:46
小规模做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 一般纳税人按下面处理。
2018-12-29 16:49:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
z.佩.p 追问
2021-03-24 13:14
z.佩.p 追问
2021-03-24 13:14
朴老师 解答
2021-03-24 13:18
z.佩.p 追问
2021-03-24 13:22
朴老师 解答
2021-03-24 13:25