送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-15 11:57

是的下月 扣款  这样做分录对吗

淡然的香菇 追问

2015-11-15 12:01

金税盘及服务费办理抵减手续后  借营业外收入   贷:管理费用  办公费吗

淡然的香菇 追问

2015-11-15 12:06

群里面的老师又说是借营业外收入 贷:管理费用 办公费  我之前也是借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用

淡然的香菇 追问

2015-11-15 12:07

谢谢

邹老师 解答

2015-11-15 11:54

扣款的一般在下个月做账务处理

邹老师 解答

2015-11-15 11:59

对的 ,祝你工作愉快

邹老师 解答

2015-11-15 12:02

借;应交税费-应交增值税(减免税额)  贷;管理费用

邹老师 解答

2015-11-15 12:06

我的账务处理是这样,其他老师可能有自己的理解

邹老师 解答

2015-11-15 12:08

不客气,今后如有税务、会计方面的问题欢迎提问

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同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
扣款的一般在下个月做账务处理
2015-11-15 11:54:46
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
您还要做一笔分录的
2019-01-29 21:51:32
可以。。。。。。。。。。。。
2015-11-26 17:04:29
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