老师,我把金税盘的进项税给勾选了 ,分录做成 借:管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷:现金 160 申报的时候,这个160以后我能全额抵吗?后面分录做成借:管理费用-办公费18.41 贷:应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借:应交税费-增值税-进项税额转出 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税18.41
嘻嘻
于2021-03-25 16:09 发布 1741次浏览

- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-03-25 16:11
你好,做进项税额转出,然后在按照全额抵扣做账就好
借管理费用-办公费18.41 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出18.41
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

一、
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000
二、借:应交税费——未交增值税2000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000
分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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