送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-03-25 16:11

你好,做进项税额转出,然后在按照全额抵扣做账就好
借管理费用-办公费18.41  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出18.41

嘻嘻 追问

2021-03-25 16:29

老师,我多做了一步借:应交税费-增值税-进项税额转出  贷:应交税费-增值税-转出未交增值税18.41  怎么办?这样做了,进项留抵正好就对上了,然后应交税费-增值税-进项税额转出就清0了

森林老师 解答

2021-03-25 16:30

那你直接红冲了这步试下。

嘻嘻 追问

2021-03-25 16:48

老师,去年的啦,这个有什么影响吗?到时候购金税盘的160能不能全额抵吗?

森林老师 解答

2021-03-25 16:51

同学,你好,可以抵扣的,

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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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