老师,我们公司的业务是收了客户的钱,帮客户在供应商那里买东西,但是公司事先在供应商那里预存了钱。 业务做账基本是这样: 预存钱在供应商的账户中 借:预付账款 贷:银存 帮客户在供应商买东西 借:应收账款 贷:预付账款 收到客户付款 借:银行存款 贷:应收账款 做这三笔分录后面应该附什么原始凭证吗? 因为最后发票都是直接供应商开给客户了
坚强的仙人掌
于2016-11-02 15:10 发布 1238次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,原始凭证分别是,银行回单,供应商发货通知单、银行回单。
2016-11-02 15:12:32
提供服务,也是需要交增值税的,第一笔分录也是需要计算销项税额的。
如果是应收账款的贷方大于借方了,说明有没有确认收入的应收账款,需要做无票的销售收入,计算销项税,这样平账。
2019-10-16 09:48:15
你好
附发票 出库单子
2021-03-25 13:44:16
不一定要一致,可以取两张原始凭证中较晚的一个作为记账凭证的日期
2015-10-23 09:41:35
你要改成应收账款,借:银行存款 贷:应收账款
2018-10-19 13:19:49
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