送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-27 14:10

借应收69800 贷主营业务收入 应交增值税,  还款是之前借款吗,借其他应付款 34000贷银行34000  借管理费用  16900 贷其他应付款等, 工资,借管理费用 工资, 2700 贷应付职工薪酬工资, 2700   借应付职工薪酬 工资,贷银行,没有收到款,你之前做收入现在不需要再做账了, 借主营业务收入 贷本年利润,借本年利润贷 管理费用 

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相关问题讨论
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个是可以全额抵扣的,可以抵消管理费用的
2018-08-11 10:49:34
借应收69800 贷主营业务收入 应交增值税,  还款是之前借款吗,借其他应付款 34000贷银行34000  借管理费用  16900 贷其他应付款等, 工资,借管理费用 工资, 2700 贷应付职工薪酬工资, 2700   借应付职工薪酬 工资,贷银行,没有收到款,你之前做收入现在不需要再做账了, 借主营业务收入 贷本年利润,借本年利润贷 管理费用 
2021-03-27 14:10:30
这个可以计入制造费用的
2020-09-07 11:47:23
你好 贷?付现金了就贷现金,给支票了就贷银行存款,欠着呢就贷应付账款
2020-05-28 02:55:20
是的 可以计入管理费用-差旅费
2020-04-20 16:35:02
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