送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-03-27 16:35

您好,把多计提的部分红字冲回,借以前年度损益调整(红字)贷累计折旧(红字)

小林老师 解答

2021-03-27 16:36

您好,汇算清缴按调整后金额填报

小周 追问

2021-03-27 16:51

那这张表具体要怎么填

小林老师 解答

2021-03-27 16:55

您好,若没有一次性扣除,1和4列相同,2和5列相同,3和8列相同

小周 追问

2021-03-27 16:58

我知道,现在不是多计提了么,税收折旧那块要不要调整呢

小林老师 解答

2021-03-27 17:01

您好,2和5列按调整后的金额,即正确金额填写

小周 追问

2021-03-27 17:10

两个填写一样的,不是不存在调整了吗

小林老师 解答

2021-03-27 17:14

您好,是的,您的理解非常正确。前提是没有一次性扣除

小周 追问

2021-03-27 19:33

那怎么调整到以前年度损益调整呢

小林老师 解答

2021-03-27 20:11

您好,就是在报表上体现正确的折旧金额(上年账是错误的),差异通过以后年度以前年度损益调整和累计折旧科目分录处理

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相关问题讨论
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企业所得税五月底结束, 电子税务局里面 如果你是查账征收的,建议看一下学堂汇算清缴的课程。 这个一句话,两句话,说不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好。你发给她税款计算的公式就可以了。 。应补退税等于累计收入减累计扣除乘以对应的税率减去速算扣除数。 年度汇算清缴个人所得税,让员工自己做。
2022-03-28 14:19:10
学堂有汇算清缴课件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
在你的电子税局里面登录
2020-05-06 10:36:34
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