采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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老师,我们公司当月工资,次月发放,现在要申报5月个税,工资所属期是4月,其中5月份没有给一个同事发工资,社保一直正常缴纳,且个人部分社保500元也由单位承担,现在申报5月个税,这个同事的个税收入按照500元申报,是要报到5月个税吗?
答: 对的是的,是这么做的。
老师 宁波这边回补社保,但是6月回补没有缴费人数,我怎么从12月工资里面扣掉她12月回补金额呢
答: 你在做工资表的时候把应该补的金额加到应扣小计里面 在后面备注一下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
员工 六月离职了,但是帮他买了7月社保 六月工资个税叶申报了,他这个7月个人社保要怎么做呢,直接在发放6月工资的的时候扣除吗
答: 你好!是的。可以再这里扣除