送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-03-29 10:54

你好!这样不符合权责发生制了。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 10:58

我的意思是下月报税之前把3月的账完结可以吧,还是按3月票据实际发生日入账,

宋生老师 解答

2021-03-29 10:58

你好!是的。你计入到了3月就可以了。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:03

物业公司一次性收一年,有的2.3年物业费,怎么处理

宋生老师 解答

2021-03-29 11:05

你好!这个先计入预收账款,然后每个月摊销。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-03-29 11:06

老师,分录怎么做

宋生老师 解答

2021-03-29 11:06

你好!借银行存款 贷预收账款
然后每个月
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。

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相关问题讨论
你好!这样不符合权责发生制了。
2021-03-29 10:54:44
你好!长时间肯定不可以。连续没有经营工商局可能会注销
2018-05-21 16:50:18
收到的钱也可以先计入其他应付款 筹建期间的费用作为开办费,可以在公司成立后一次性转入管理费用,也可以作为长期待摊费用分期计入费用
2016-03-11 16:58:43
您好,这个可以填收款单据哈
2019-11-26 14:18:07
需要根据财务明细数据填写账载金额(比如业务招待费),然后根据税法规定允许扣除的金额填写在税收金额,差额做纳税调整
2016-05-13 21:16:17
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