我上个月增值税普通发票税率开错了,本来是3%,开成了11%,这个月开了红字发票红冲,重新开了3%的蓝字票。请问,纳税申报时怎么填报?
Ricci
于2016-11-03 14:23 发布 1623次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
你好,这需要咨询税局该如何填写申报
2016-11-03 14:24:34
第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息