老师,我们的供应商也是我们的客户,比如10月份供应商在我公司做货5000元,我司在供应商那做货10000元,相互抵账,请问怎么做账,怎么做分录呢?
菲童牛宝
于2016-11-03 14:35 发布 861次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你好,你在应付账款核算就行了,不用再设应收账款。
2016-11-03 14:36:58
您好
请问对方会给您开具红字发票么
2019-10-08 10:18:45
您好
请问购货的时候分录怎么写的
2020-07-24 17:01:53
同学你好,借:其他应收款-供应商
贷:银行存款
2022-05-25 01:20:15
您好
做跟收到供应商发票相同的红字分录
2019-07-14 11:23:58
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