我销售2690000成本1780000费用377470.22.利润532529.78但是这个费用没有实际支付,是从利润里提取出来,做费用时我做分录做的对应科目其他应付款,在提取的时候该怎么做分录呢
鲁能球迷
于2021-03-29 16:10 发布 592次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-03-29 16:17
你好,你说的提取是什么意思,你做的其他应付款就是预提费用的
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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鲁能球迷 追问
2021-03-29 16:18
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2021-03-29 16:21