老师,月末了出纳积压了大部分未报下来的费用报销单,会计如果把单子收回来做应付款,那出纳凭什么单据付款呢?如果单据会计不收回来又该怎么做帐呢?
懒猫
于2016-11-03 16:27 发布 1598次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-03 16:33
假如10月份的费用报销单从出纳那里拿来做了凭证扎10月份的帐,再把会计凭证给出纳在11月付款么??
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要是在年底这样需要先给会计先入账,没有付款做其他应付款就可以
2019-01-20 17:00:34

你好,出纳,会计会共用原始凭证的
2016-11-03 16:27:46

你好,没有实际付款的话不用盖章
2019-10-26 08:41:08

您好,付款单要按银行流水
2021-09-12 11:20:52

你好,付款是付款,费用报销是费用报销,是两码事的
2016-10-22 10:28:05
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