老师 我客户我应该收他货款1672.2,但是我拿了他640.56的材料 以及1434.9办公品 相当于我负了403.26 ,直接在冲减的 那么我分录应该怎么做 分录是需要体现冲减的科目
时尚的眼神
于2021-03-31 10:33 发布 321次浏览
- 送心意
晴老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,需要冲减的科目是你原来应收帐款科目的1672.2,你可以借:原材料,管理费用-办公用品,贷:应收帐款,银行存款(补差额部分)
2021-03-31 10:44:38
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这个是需要收钱的吗?
2018-05-30 11:48:34
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你好 借长期待摊费用-装修费贷银行存款 装修完毕后的次月开始分摊 借管理费用-装修费 贷长期待摊费用-装修费
2020-02-17 13:23:19
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已经入库应当是这样处理
借;原材料等科目 贷;在途物资
2018-11-05 20:46:47
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借在建工程贷银行存款
2019-11-12 18:11:42
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