求教各位~公司发票税率开错了,应该是17,开成了6,但是对方已经认证,可以开红票,可是我们做帐报税了,是不是必须按照17报税?那样我们不就多缴税了吗?!因为下月重新给客户开发票,还晚按照17缴税,对方红票退也只有6个点哦?!怎么办?!
自知
于2016-11-04 13:56 发布 490次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!您这个月开的话,就这个月作废,对方做进项转出。
2016-11-04 13:57:27
您好,虚开发票是没有真实业务开发票,零成本
2021-11-30 15:09:57
一般是换算税率的,看他们怎么开了
2019-07-09 08:47:13
上月开具的发票7月份没办法作废的,跨月了只能开红字。上月带作废发票由于不能作废,所以需要按照正常发票申报纳税的。
2018-07-12 18:38:09
你好同学,你们要按原税率冲红才是可以的,记得将发票要回来重新开,6月可以重新冲红的、
2019-06-06 16:53:01
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