老师,我公司还未税务报到,现在在做内账,卖门票35元,都含一张10元代金券(景区有很多商户,游客都可以在商户那里抵用),后面商户会拿抵用卷来找我们结算,然后我们公账上会付给对方,但是没有发票,我们内账就是做的销售费用,到时候税务报道后补外账怎么处理呢,真的不懂啊
热茶
于2021-03-31 18:58 发布 469次浏览
- 送心意
3号直播
职称: 初级会计师,高级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-01 12:59:27
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!折扣开在一张发票上外账处理一样按折扣后金额入账
2016-08-27 09:34:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 报销款 是可以公户对公支付给员工私户的。 这个按你们实际报销费用来支付即可。 外账需要有发票 内部的看你们单位制度 没有发票或者白条可以入账的
2020-06-28 11:49:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
销售了,没有开票,做未开发票收入
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2020-06-23 20:56:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!没有什么区别,叫法不同而已。
2016-08-12 20:45:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息