你好老师,我想咨询一下,一家企业收购另外一家企业, 问
借:银行存款 贷:实收资本 答
土地买卖涉及的增值税、印花税、契税如何做账 问
同学你好,销售方增值税,借:银行存款等科目,贷:无形资产,累计摊销,资产处置收益,应交税费-应交增值税-销项。印花税,借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税。购买方增值税,借:无形资产等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款等科目。印花税和契税,借;无形资产等科目,贷:应交税费-应交印花税,应交税费-应交契税,同时缴纳后,借:应交税费-应交印花税,应交税费-应交契税,贷:银行存款。 答
老师,在资产负债表中其他非流动资产科目入账需要 问
您好,我们的会计科目没有这一个,这是报表科目,我们根据科目余额表列示时重分类到这个报表科目的,比如我们的增值税有留抵,就是重分类到这个报表科目 答
老师好,公司的工资是对私发放的,那年底股东分红也 问
可以的,申报了个税就行 答
交税局的水利建设基金和工会经费,可以税前扣除吗 问
您好,这个是可以税前扣除的哦 答
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老师,我上个月马虎,刚刚报个税发现有错误,情况是这样的:我报地税个税时报了一个人1000,其中社保报了320.43;但是账上做了4000,(两个人的工资,其中一个人社保314.76,另外一个375.04),不是说账上要跟申报的报表一致吗?报表我肯定改不了已经申报了,如果账上必须要跟申报的报表统一,那我账上九月工资就做多了,其中一个社保314.76这个做少了,应该是320.43
答: 你好,工资做多了就冲销,社保少了,就补计提
情况是这样的:我报地税个税时报了一个人1000,其中社保报了320.43;但是账上做了4000,(两个人的工资,其中一个人社保314.76,另外一个375.04),不是说账上要跟申报的报表一致吗?报表我肯定改不了已经申报了,如果账上必须要跟申报的报表统一,那我账上九月工资就做多了,其中一个社保314.76这个做少了,应该是320.43
答: 老师,你好,请问我上面的问题该怎么解决呢?上个月马虎,报税时少报了一个人,但是账上是两个人的工资,而且已经按这个负债表报所得税了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 您好 我公司有员工3月入职 4月给上的保险并补缴了3月的保险 此员工3月未申报个税 现在4月个税如何申报呢 是连3月工资一块做进去扣2个月的社保 还是怎么处理
答: 老师 现在是5月份 申报的是4月的个税 那3月份补缴的社保如何处理呢 3月的社保是4月补缴的
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青 追问
2016-11-05 10:38
青 追问
2016-11-05 10:41
邹老师 解答
2016-11-05 10:20
邹老师 解答
2016-11-05 10:38
邹老师 解答
2016-11-05 10:48