送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-05 16:25

如果预提成本少,实际成本多的话,怎么做合适呢,老师?

Snow 追问

2016-11-05 16:31

这些成本都是为上个月开票产生的,那这个月收到这笔钱又该怎么做账?

王雁鸣老师 解答

2016-11-05 16:18

您好,预提成本在前,红冲在后,这两个应该是连续的操作,您的意思是什么?能再详细描述一下吗?谢谢。

王雁鸣老师 解答

2016-11-05 16:28

您好,如果预提成本少,实际成本多,应该先红冲预提成本,再按实际成本核算,最终的结果是差额计入了主营业务成本。

王雁鸣老师 解答

2016-11-05 16:34

您好,上月开票时
借:应收账款
贷:主营业务收入
      应交税费-应交增值税-销项
本月收到收入款时
借:现金或者银行存款
贷:应收账款。

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