- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好
借预收账款
贷银行存款。
按月确认收入
借预收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税。
2021-04-02 18:43:11
嗯嗯,是的,维修计入其他业务收入,也是你们的收入
2018-12-18 16:09:57
你好,与原计提分录相同,金额为红字,摘要写冲减上月计提
2018-08-18 19:27:59
你好,收到维修产品,不需要做分录
发生的维修费,借:销售费用,贷:银行存款等科目
2021-12-22 18:50:31
对的是的是这么做。
2022-02-22 18:07:36
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