老师,我们公司之前是试营业,今天才正式开业,举行了 问
同学,你好 借:管理费用-开业费 贷:银行存款 答
公账扣取的手续费,回单打印费之类的要去开票才能 问
您好,可以先本月入账,次月开具发票附到后面的。公账扣取的费用必须要有发票才能税前扣除的 答
老师您好,火车票飞机票,我做账的时候进项税我不用 问
可以的,没问题的哈 答
老师,你好请教个问题,你知道建筑工程行业的负税率 问
增值税税负在2.8%左右 所得税税负1.2%左右 答
老师,社保现在是当月扣当月的吗? 问
一般是当月扣当月的,但有的地方不一样! 答
公司代扣代缴个人所得税是借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:银行存款。还是 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款?工业的写的是其他应收。零售这个写其他应付
答: 借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款 借应交税费个税贷银行存款
发放工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个税还是其他应付款-个税???
答: 你好,应交税费个税按这个。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资是 借:管理费用-管理人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放:借:应付职工薪酬 其他应收款-个人承担社保部分 贷:银行存款 后续还需要有其他的分录吗?没有的话那其他应收款个人承担社保部分明细账借方余额不是越来越多吗
答: 你好,企业计提本月员工工资时: 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目) 贷:应付职工薪酬——应付职工工资 企业发放员工工资时: 借:应付职工薪酬——应付职工工资 贷:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费——应交个人所得税