119月份应收账款16228.14元,10月增加应收账款10734元,还需扣除手续费64.42,结算到账了5525.45元(11月才开发票),作为要怎么做分录
????Xia De????
于2016-11-06 16:54 发布 909次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-06 21:24
10月增加应收账款10734元,分录
借:应收账款 10734
贷:主营业务收入 10734
老师,就是卡在这,应收账款是对的,就是贷方,,,10734的收入下个月才开票出去
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您好,您这个问题比较难回答,我先回答一下,看对不对吧
10月增加应收账款10734元,分录
借:应收账款 10734
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
扣除手续费
借:财务费用-手续费 64.42
贷:现金或者银行存款 64.42
结算到账了5525.45元(11月才开发票),
借:现金或者银行存款 5525.45
贷:应收账款或者预收账款--5525.45
2016-11-06 17:38:25

这种金额很少的应收差异(余额),往往是双方四舍五入的处理不同产生的。如果是大公司的话,写一份关于应收账款余额调整的申请或说明,经领导签字后用作原始凭证调账,可记入管理费用或者财务费用。小公司的话,直接打一张应收账款余额表出来,让老板签字确认一下直接冲账。
2017-04-26 12:36:49

您好,分录借:其他应收款-甲方 贷:银行账款
2019-12-24 11:18:05

受托方提供代销清单,你们计算应返给他们的手续费。他们提供手续费的发票。
2017-06-16 12:20:07

预收账款是非货币性项目,不需要调整!
2019-09-11 15:04:37
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????Xia De???? 追问
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