上个月的发票现在要作废。我要如何操作。负数发票怎么开开的。直接按正常开票的步骤,在金额的地方输入负数吗。还是什么红字啊。账务上又是如何处理的。分录上有什么注意的地方。
°綠貝貝.oο
于2016-11-07 10:51 发布 1016次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-07 14:23
凭证我要如何整理。要冲红的这张发票第二联放在哪里。是和冲红的发票放一起吗。还是放在之前的那笔业务后面。
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你好,你要在开票系统上填写红字申请,然后税局审批后才可以开红字发票的。分录就是之前做的分录用红字冲销。
2016-11-07 10:53:40
你好,可以的,按照重新开的正确发票做账就可以了。
2018-10-07 13:58:56
没有这个规定
但是要保证当月正数发票金额要大于负数发票金额
2016-03-29 15:34:18
你好!
是的。你的理解很对
2020-01-30 16:03:34
你好,对的是的,如果之前认证了,需要做进项转出。
2022-04-07 11:27:40
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°綠貝貝.oο 追问
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