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PINK
于2021-04-07 01:23 发布 768次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-04-07 01:53
你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
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老师您好,抵扣的进项发票我分录这样做合适不
答: 你好,您的分录做的是正确的。
去年待抵扣的进项发票今年抵扣了怎么录分录
答: 借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费待抵扣进项税额就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司在做进项发票的时候,属于要留40%到明年待抵扣的,那么分录要怎么做?这些发票不是马上收到马上认证的
答: 借:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税) 贷:应付账款等
发给工人的口杯在进项发票昨抵扣,做帐如何分录
讨论
我手上2家公司A和B,A公司卖车给B公司,A公司的进项发票已经抵扣了,请问需要缴多少税,是谁缴税,分录怎么做
请问老师,去年12月份已经把进项发票都入账了,但是未认证抵扣,今年1月份抵扣了,分录怎么写啊?
老师:你好!想咨询下:以前已经抵扣的进项发票,本期才发现发票有错误,进项需转出,要怎么写分录啊?
由于系统升级,本月进项发票都没有认证,能不能本月先抵扣,下月去认证呢?分录怎么做?
徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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