送心意

墨老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-04-07 13:40

你好,红冲上月做的未开票分录:
借应收账款-113
贷主营业务收入-100
     销项税-13
再做一笔正确的蓝字分录(按实际开发票填):
借应收账款113
贷主营业务收入100
     销项税13

追问

2021-04-07 13:43

请问老师红冲主营业务成本和库存商品吗?借主营业务成本-80贷库存-80
借主营业务成本80
贷库存80
再加上您做的两笔分录,这样处理对不对

墨老师 解答

2021-04-07 13:44

你好,成本这块就不用去红冲,金额要是都对的话,只红冲未开票的那一笔就可以了

追问

2021-04-07 13:45

就是说红冲了也不错,就是多此一举了对吧

墨老师 解答

2021-04-07 13:46

你好,是的,因为成本结转这块是没有问题的,没有必要再去红冲再做一笔一样的

上传图片  
相关问题讨论
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,红冲上月做的未开票分录: 借应收账款-113 贷主营业务收入-100 销项税-13 再做一笔正确的蓝字分录(按实际开发票填): 借应收账款113 贷主营业务收入100 销项税13
2021-04-07 13:40:19
如果你是一般纳税人,结转成本时主营业务成本取得专票部分只结转价。 销售时不管普票和专票都按价税分离后的价格确认。
2017-08-14 07:18:49
你好!你是什么行业?月末主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润不需要附件。只要把这两个科目下的金额都结转平就可以。
2015-04-14 14:47:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...