假如上月做了一笔未开票申报 借应收账款113 贷主营业务收入100 销项税13 借主营业务成本80 贷库存商品80 这个月开出了发票如何做凭证?能写出具体分录吗?谢谢老师
刘
于2021-04-07 13:33 发布 548次浏览
- 送心意
墨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-04-07 13:40
你好,红冲上月做的未开票分录:
借应收账款-113
贷主营业务收入-100
销项税-13
再做一笔正确的蓝字分录(按实际开发票填):
借应收账款113
贷主营业务收入100
销项税13
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借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,红冲上月做的未开票分录:
借应收账款-113
贷主营业务收入-100
销项税-13
再做一笔正确的蓝字分录(按实际开发票填):
借应收账款113
贷主营业务收入100
销项税13
2021-04-07 13:40:19
如果你是一般纳税人,结转成本时主营业务成本取得专票部分只结转价。
销售时不管普票和专票都按价税分离后的价格确认。
2017-08-14 07:18:49
你好!你是什么行业?月末主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润不需要附件。只要把这两个科目下的金额都结转平就可以。
2015-04-14 14:47:43
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