老师,我们给对方在7月份开了一张发票,对方在7月份认证后发现错误,我们的税已经交上去了,对方是外贸出口退税,申报是进入待抵扣进项税,现在我们要怎么做,才能将多交的税金退回来?
眼睛大的期待
于2016-11-07 16:39 发布 772次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-07 17:30
老师,是我们供方申请开红字通知还是购买方申请开红字通知书
相关问题讨论
你好,申请开具负数发票冲销
2016-11-07 17:12:58
你好,如果认证了就是进项,没有认证就是待抵扣
2016-12-23 17:13:31
你好,需要的这个应该在申报增值税的当月就得填写。
2021-06-23 15:37:11
你选择了退税勾选之后,填写28到30。
还有35栏
2020-05-08 09:57:06
不是的,
待抵扣这个是辅导期纳税人才使用的,当月认证了,当月不允许抵扣。
待认证,这个是发票没有勾选的。
2024-02-27 18:27:14
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邹老师 解答
2016-11-07 17:12
邹老师 解答
2016-11-07 17:54