请问下老师就是我3月有1张发票数字开错了。需要在4月开具红字发票。 比如我账上的数是200 发票是220 这个我这次做账是需要按发票220来做账吗
等风来
于2021-04-07 16:18 发布 491次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-04-07 16:19
同学,你好,是的,按错的先做,开发红票再红冲。
相关问题讨论
同学,你好,是的,按错的先做,开发红票再红冲。
2021-04-07 16:19:18
什么时候开具单位自定,可以不是年底开具的。
2018-01-18 13:55:39
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-12-10 16:44:23
你好,返利冲减成本借:库存商品 贷:主营业务收入
2020-06-08 18:20:16
同学你好开具红字发票直接重修以前蓝字发票的分录
2020-06-06 22:33:22
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等风来 追问
2021-04-07 16:32
森林老师 解答
2021-04-07 16:41