老师,有一个业务,我们公司跟政府签订合同,司机接送学生,政府把结算的钱给我们,我们再给师傅,中间赚一个差价,可是现在政府出纳不在了,所以我们先把该给师傅的那笔钱垫付了,等政府再给我们,这中间的分录怎么做呢,我们垫付时,和政府给我们时,
晓冉
于2016-11-08 08:06 发布 821次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-08 22:37
不太明白
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借;主营业务成本 贷;银行存款
借;银行存款 贷;应收账款
2016-11-08 08:26:51
1 你开发票这个记账联做2 ,这个是你这个对应这个收入这个完工进度表,
2021-03-02 17:22:35
确认的收入为1000×12
后面的公允价值变动属于公允价值变动损益,不属于收入
2019-07-08 19:07:34
你好,根据结算单就可以入账开票,根据结算单做借应收账款贷工程结算应交税费应交增值税待转销项税额
2019-04-16 11:41:10
你好,同学
(1)你用的这上处理方式,是施工企业会计的处理方法。现在在新收的收准则出台后,和这个方法处理不一样了。
(2)如果还用这个方法,这个工程结算和我们新收入准则中的合同负债是一个性质,反映和业主方每期结算的不含税金额。完工时和工程施工-合同毛利与工程施工-合同成本刚好金额一致,而对冲掉。
(3)工程施工-合同成本我们工业企业的生产成本是一个性质。核算成本用,
(4)每期按这种方法确认收入时,收入大于成本的金额,在工程施工-合同毛利中反映。
您可以再思考一下,有问题可以再问。
2022-06-12 12:08:55
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