你好,老师,请问下,以前有未认证的进项税额,以前做账就记入了,应交税费_应交增值税(进项税额)。这个月要勾选抵扣,我该怎么做帐呢?
福运到
于2021-04-08 11:15 发布 603次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2021-04-08 11:16
红字原来的分录,本期在做一次分录
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
福运到 追问
2021-04-08 11:24
吴少琴老师 解答
2021-04-08 11:24
福运到 追问
2021-04-08 11:25
福运到 追问
2021-04-08 11:25
吴少琴老师 解答
2021-04-08 11:26