送心意

吴少琴老师

职称会计师

2021-04-08 11:16

红字原来的分录,本期在做一次分录

福运到 追问

2021-04-08 11:24

先做,,借:应交税费_应交增值税(进项税额)贷:应交税费_应交增值税(待认证进项税额),,然后这个月我要抵扣时,做帐为,借:应交税费_应交增值税(待认证进项税额)贷:应交税费_应交增值税(进项税额)然后再以本月的销项和抵扣的进项结转未交增值税嘛?

吴少琴老师 解答

2021-04-08 11:24

然后再以本月的销项和抵扣的进项结转未交增值税嘛?
也可以

福运到 追问

2021-04-08 11:25

因为这个月没有进项

福运到 追问

2021-04-08 11:25

好的,谢谢老师,

吴少琴老师 解答

2021-04-08 11:26

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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