送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-08 16:10

借管理费用贷银行存款需要全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。

空心菜 追问

2021-04-08 17:03

老师,报税的时候是不是在减免税那张表填写280就行了吗

郭老师 解答

2021-04-08 17:51

你好
还有主表
主表应纳税减征额

空心菜 追问

2021-04-08 18:45

好的,谢谢老师

空心菜 追问

2021-04-08 18:47

老师,固定资产有一辆车,老板想把这辆车从资产上处理掉,需要哪些依据,如何处理?

郭老师 解答

2021-04-08 18:50

就是销售出去
卖了
去二手车市场过户

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相关问题讨论
借管理费用贷银行存款需要全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2021-04-08 16:10:18
要做,借:应交税费~减免税款 贷:管理费用
2016-12-16 09:45:31
预付时,借:预付账款 贷:银行存款 分摊时,借:管理费用 贷:预付账款
2018-09-14 10:08:50
你好 计入劳务费 需要小时工开劳务费发票给你入账 借方管理费用-劳务费贷方银行
2018-12-17 10:10:50
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-01-09 11:39:20
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