送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-09 15:39

你好,是需要执行反结账操作吗? 

小郭 追问

2021-04-09 15:41

请问如何执行反结账呢?我修改上个月的凭证

邹老师 解答

2021-04-09 15:46

你好,同时按住Ctrl+F12执行反结账

小郭 追问

2021-04-09 15:47

老师,进去哪个里面操作呢

邹老师 解答

2021-04-09 15:50

你好,就是这个界面,同时按住Ctrl+F12执行反结账

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相关问题讨论
你好同学这个是有的同学,但是需要问一下软件公司来问方法有快捷方式 同学
2021-01-16 16:26:41
你好是的,可以这么做的。
2021-03-02 19:40:31
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
你好,很高兴为你解答 不影响,但是会影响五月的期初
2021-05-27 14:25:39
这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
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