送心意

朴老师

职称会计师

2021-04-09 16:36

同学你好
直接原分录负数红冲就行了

一缕清风 追问

2021-04-09 16:40

它本来就是红字发票的话,就做一张正数是吧

一缕清风 追问

2021-04-09 16:46

是这样吗?。。。

朴老师 解答

2021-04-09 16:52

对的
就是这样的哦

一缕清风 追问

2021-04-09 16:59

然后还需要再做一笔正确的分录吧?

朴老师 解答

2021-04-09 17:10

对的
就是这样的哦

一缕清风 追问

2021-04-09 17:46

它本来就是红字发票的话,就做一张正数是吧
老师这样处理的话,会影响当期利润总额,这样合理吗?

朴老师 解答

2021-04-09 17:50

蓝字发票做正数分录
红字发票做负数分录
这样对应的

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不是,一般是贷其他应付款这个,不是主营直接相关的
2020-10-20 20:50:17
你好 你实际应该是计入销售费用-宣传费吗?  你   借方科目错误了 是吗 
2021-04-12 09:08:12
借以前年度损益调整-成本 贷应付账款,重新做,借应付账款,贷以前年度损益调整-xx费用
2021-04-09 16:54:31
冲错了 冲掉了成本:成本2 贷应付账款2(负数) 你这个是几时冲,12月吗,少做补上,借以前年度损益调整,贷应付账款2  ,对应多做费用,借应付账款2 ,贷以前年度损益调整-xx费用,2 
2021-04-12 09:49:10
同学你好 直接原分录负数红冲就行了
2021-04-09 16:36:46
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