- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款 -老板
2021-04-10 09:49:57
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如果是次月发放,则在月底计提工资,等到实际发放的时候贷银行存款或者现金就行
工资记账凭证按照以下方法做:
按照会计制度的相关规定,不论是否发放工资,每个月都要计提工资。
计提的时候,借:管理费用等相关科目 贷:应付职工薪酬
发放时,借:应付职工薪酬 贷:现金。
(1)计提工资时:
借:管理费用--工资
贷:应付职工薪酬--工资
(2)发放工资时:
借:应付职工薪酬--工资
贷:应交税费--个人所得税
贷:其他应付款--社保(个人)
贷:其他应付款--公积金(个人)
贷:库存现金
2019-06-04 11:09:34
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借:库存现金20000
贷:银行存款20000
借:应付职工薪酬 13496.46
贷:库存现金13496.46
2021-03-30 13:39:15
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借库存现金贷银行存款。
借应付职工薪酬贷库存现金。
2021-03-30 12:56:41
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您好
公司就两个人,做工资计提凭证后面还要附工资表
2020-04-11 16:32:14
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