老师,我是小规模,今天申报1-3增值税,2月份开了一些3%的发票,开了一些1%的发票,我开票软件不含税销售额是163959.2,税务局系统自带出来的数据是165069.24,我昨天咨询其他老师,叫我按照开票软件的数据申报,可是我现在在税务局系统改为开票软件的数据,他就出来这样的窗口了,我现在怎么处理呢
逢考必过
于2021-04-10 09:59 发布 746次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-10 10:02
你好都是开普通发票吗,这个?你这个对应这个3% 不含税是多少?
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你好,这个是小规模还是一般纳税人,你说30万是含税?
2021-04-10 10:58:27
你好,销售软件属于无形资产按照6
2019-12-17 10:38:55
你好都是开普通发票吗,这个?你这个对应这个3% 不含税是多少?
2021-04-10 10:02:57
你好,根据你缴纳的软件部分的税款,超过百分之3税负的进行退款
2020-07-02 11:27:24
同学你好
对的
是这样
2023-01-16 11:43:24
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