送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-04-10 16:45

你是没有确认进项税是吧

十年 追问

2021-04-10 16:46

对的,老师。住宿费的一张发票没有确认进项税。关键这张凭证上还有办公费和招待费科目。

辜老师 解答

2021-04-10 16:47

住宿费是招待还是出差发生的

十年 追问

2021-04-10 16:49

老师,出差

辜老师 解答

2021-04-10 16:49

那你就是,借:应交税费—应交增值税—进项税,,借:管理费用—差旅费  负数,这样就可以的

十年 追问

2021-04-10 16:51

老师,这样算是更正之前错误的那张凭证吧。

辜老师 解答

2021-04-10 16:53

是的,更正之前的分录

十年 追问

2021-04-10 16:57

老师,跨月甚至跨年会计凭证分录什么情况下必须红冲?什么情况下可以更正?

辜老师 解答

2021-04-10 16:59

两种方式都是可以的

十年 追问

2021-04-10 17:13

嗯嗯好的

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相关问题讨论
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
你是没有确认进项税是吧
2021-04-10 16:45:30
这张进项税票上个月认证抵扣了吗?在增值税申报表申报了吗?
2018-03-21 13:06:37
这个是啥情况,需要看是啥情况
2019-01-16 13:19:57
当然可以,但是这样就不能抵扣了。
2019-03-14 11:25:48
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