送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-09 11:31

老师。。追评不能上传图片。不过好像是我理解错误。它这个缴款窗口,有个应补退金额2300 未缴2300 又有个本次实缴 2300,可是我没有缴款过。所以,应该是它已经自动抵扣了的意思吧?因为我们公司销项一直是小于进项的,不可能需要纳增值税对吗?

持之 追问

2016-11-09 11:35

不是的,老师,它肯定不会自动扣钱对吧。我要点扣缴,它才会扣钱呐。但是,我的进项一直大于销项,就不该纳增值税对吧?

吴月柳 解答

2016-11-09 11:28

你好,报表能上传看看吗?

吴月柳 解答

2016-11-09 11:32

你好,不用扣款就是不需要交税的。

吴月柳 解答

2016-11-09 11:36

我知道需要点扣款,就是指如果显示你有未缴税费就表示有,显示没有就是不用的,你进项大于销项是不需要交的。

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你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
您好,按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
您好 105.75是1月份增值税申报表上应该缴纳的增值税 对么  1月计提分录:  借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 105.75 贷:应交税金-未交增值税 的金额105.75
2024-04-06 11:51:15
你好,是1月份申报表的应纳税额
2024-04-06 11:51:01
税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
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