送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-10 19:53

你好
附表四一般加计扣除本期发生额和实际抵扣金额填写

计提借应交税费增值税加计扣除贷其他收益
借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除

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你好 附表四一般加计扣除本期发生额和实际抵扣金额填写 计提借应交税费增值税加计扣除贷其他收益 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
2021-04-10 19:53:44
你好,不需要做账务处理 申报的时候填写弥补以前年度亏损12543就是了
2017-04-07 10:07:13
您好,同学 也是一样正常的结转固定资产清理的科目里 然后收到的钱今年有一个新的科目,叫资产处理损益 借:银行存款 贷固定资产清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 然后将清理转为 借:固定资产清理 贷:资产处理损益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
你好,怎样更正的,更正的什么税
2020-07-02 06:49:56
税校对了就可以啦,申报的财务报表报错了,可以暂时不改,下个月填写正确就好了
2019-01-02 11:04:57
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