送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-11 10:48

您好,借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税。借应收账款(红字)贷主营业务收入或以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)

稳重的小蚂蚁 追问

2021-04-11 13:11

老师 数怎么计算呢

小林老师 解答

2021-04-11 13:18

您好,1借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税。金额是全部销售金额
借应收账款(红字)贷主营业务收入或以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)。金额是-2000/-260/-2260

稳重的小蚂蚁 追问

2021-04-12 10:39

哪这个按退货算的吗 题上写的是不退货

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相关问题讨论
你好,折让的金额做红字冲销,开票的时候再同一张开发票,折让的金额为负数,提现折让金额!
2021-10-31 23:19:55
你好,针对销售折让,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2021-04-12 08:48:52
你好,针对折让部分 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2022-05-11 09:32:03
您好,借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税。借应收账款(红字)贷主营业务收入或以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)
2021-04-11 10:48:17
收入是不含税的金额。
2019-05-09 17:31:49
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