- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学你好,不允许税前扣除是要调增的;免税的是调减的;
2021-04-11 19:15:44
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你好!你本身是计入什么科目的。正常来讲是计入营业外支出。营业外支出(填写A102010102020103000)
2018-05-30 14:08:29
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同学你好
很高兴为你解答
需要调整增加
2022-05-03 19:51:00
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之前营业外收入没有交所得税需要
滞纳金是税收滞纳金吗是的话调增
2019-05-22 10:32:23
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你好 是的 需要调整处理
2019-05-22 10:33:15
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