老师,我外贸企业已认证的进项,我购买方开具了红字信息表,对方进行红冲后,我在次月进行纳税申报时,对于已认证又红冲的发票税额,只在表二的第20行里填写红冲了的发票的税额,这就算是把认证了的进项进行转出了吗,就可以了嘛?
欢呼的哈密瓜
于2021-04-11 22:08 发布 506次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好
出口免征增值税,没有销项税额!
申报表,填附表一18或19行
2020-04-17 08:17:15

同学你好,是的,这样就可以了。
2021-04-11 23:22:23

大家好!请问一下,外贸企业认证了进项发票之后,增值税纳税申报表附表二要怎么填?
2018-06-19 20:19:20

你好,然后附表二免税对应的进项里面。
2023-12-12 11:38:32

在申报系统中的增值税纳税申报表,是公司在注册税务局机关核定时会设定好所对应的申报表模式的,进入申报系统所需填写的报表就是外贸企业的增值税申报表。
2019-02-18 19:57:04
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