送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-13 09:56

你好  是的 你就无票收入报税的。 而且你们是免增值税的。 填写在其他免税收入栏次去报即可    ;可以的 

西瓜 追问

2021-04-13 10:48

附加税是要交税的对吗?

meizi老师 解答

2021-04-13 10:50

你好  你 免税收入 你增值税免征了。附加税也是免征的 

上传图片  
相关问题讨论
你好  是的 你就无票收入报税的。 而且你们是免增值税的。 填写在其他免税收入栏次去报即可    ;可以的 
2021-04-13 09:56:18
你好,以数据大的为准。如果和账面差异可以计入营业外支出
2019-06-23 10:06:02
你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11
1.第一种方法:   ①购入专用设备、支付技术维护费用时    借:管理费用    贷:银行存款(或库存现金)    ②抵减增值税税额时    借:应交税金―应交增值税(减免税款)    贷:营业外收入―补贴收入   ③购入的专用设备已申报进项税额转出的会计处理    借:管理费用    贷:应交税金―应交增值税(进项税额转出)   2.第二种方法   首次购入专用设备,支付技术维护费时   借:应交税金―未交增值税    贷:银行存款(或库存现金)   当企业“应交税金―未交增值税”出现贷方发生额时,可与借方互抵,差额交税。
2016-02-19 11:15:58
读入,开具发票就可以了
2016-04-29 15:59:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...