我们是种植合作社,公账收到一些青菜销售的收入43万,没有开具发票(对方未要求,我们合作社也没有购买发票及开票系统),在增值税申报的时候要把43万申报上去吗?没有开具发票这个可以吗?(合作社销售自己种植的青菜属于免税增值税)
西瓜
于2021-04-13 09:31 发布 456次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-13 09:56
你好 是的 你就无票收入报税的。 而且你们是免增值税的。 填写在其他免税收入栏次去报即可 ;可以的
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你好 是的 你就无票收入报税的。 而且你们是免增值税的。 填写在其他免税收入栏次去报即可 ;可以的
2021-04-13 09:56:18
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你好,以数据大的为准。如果和账面差异可以计入营业外支出
2019-06-23 10:06:02
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你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11
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1.第一种方法:
①购入专用设备、支付技术维护费用时
借:管理费用
贷:银行存款(或库存现金)
②抵减增值税税额时
借:应交税金―应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入―补贴收入
③购入的专用设备已申报进项税额转出的会计处理
借:管理费用
贷:应交税金―应交增值税(进项税额转出)
2.第二种方法
首次购入专用设备,支付技术维护费时
借:应交税金―未交增值税
贷:银行存款(或库存现金)
当企业“应交税金―未交增值税”出现贷方发生额时,可与借方互抵,差额交税。
2016-02-19 11:15:58
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读入,开具发票就可以了
2016-04-29 15:59:29
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西瓜 追问
2021-04-13 10:48
meizi老师 解答
2021-04-13 10:50