送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-13 10:06

你好     没有付款你挂应付账款科目挂着就行了。 已经使用了就得转固定资产去 冲预付账款了  

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相关问题讨论
你好     没有付款你挂应付账款科目挂着就行了。 已经使用了就得转固定资产去 冲预付账款了  
2021-04-13 10:06:09
9月设备到了就应该冲预付款 9月做账的话10月份就要计提折旧,次月开始计提折旧
2018-12-12 16:09:34
您好!借无形资产 贷长期应付款。 是摊销 借管理费用 贷无形资产累计摊销
2017-05-18 16:53:46
有固定资产就要折旧的,无形资产也要,
2020-04-03 18:31:34
同学,你好,预付款不需要计提折旧,待项目竣工收到发票后再行计提
2020-04-03 18:31:50
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