公司之前预付款买了设备,我做账是做的预付账款,现在设备回来了已经开始使用了,需要计提折旧,但是因为还在调试期,尾款还没有支付,所以发票也还没有开回来,那我计提折旧,之前做的预付账款会计分录需要怎么变动吗
yi平
于2021-04-13 09:43 发布 794次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 没有付款你挂应付账款科目挂着就行了。 已经使用了就得转固定资产去 冲预付账款了
2021-04-13 10:06:09
9月设备到了就应该冲预付款
9月做账的话10月份就要计提折旧,次月开始计提折旧
2018-12-12 16:09:34
您好!借无形资产 贷长期应付款。
是摊销
借管理费用 贷无形资产累计摊销
2017-05-18 16:53:46
有固定资产就要折旧的,无形资产也要,
2020-04-03 18:31:34
同学,你好,预付款不需要计提折旧,待项目竣工收到发票后再行计提
2020-04-03 18:31:50
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