请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

公司之前预付款买了设备,我做账是做的预付账款,现在设备回来了已经开始使用了,需要计提折旧,但是因为还在调试期,尾款还没有支付,所以发票也还没有开回来,那我计提折旧,之前做的预付账款会计分录需要怎么变动吗
答: 你好 没有付款你挂应付账款科目挂着就行了。 已经使用了就得转固定资产去 冲预付账款了
你好,我想资询下,我8月付了设备的预付款,设备9月份到厂了,是不是应该把预付款做成应付账款了还有就是我的设备9月份到了11月份才开始试厂我是不是应该要计提折旧了
答: 9月设备到了就应该冲预付款 9月做账的话10月份就要计提折旧,次月开始计提折旧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
暂未收到发票的预付工程款,预付当月需要计提折旧么
答: 有固定资产就要折旧的,无形资产也要,

