请问老师,情况如下:比如很多客户从我们这里买产品,本次买的产品金额是1000元,客户打过来5000元,先存这里,以后要货我们就直接发走,再从余款里扣除掉。这个过程怎么做分录,客户打款的时候怎么做分录,本次卖掉的这部分怎么做分录,然后下次客户再发货的时候怎么来做分录呢?谢谢
感性的小虾米
于2016-11-10 12:15 发布 738次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!打钱的时候,借:银行存款 贷:预收账款
扣掉的时候借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-10 12:19:10

借:原材料10000贷:银行存款10000
2017-09-04 20:50:02

你好,同学。
扣除的这部分是什么费用呢
2019-11-03 09:30:01

你好,借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
领用时:
借:生产成本应交税费—应交增值税—进项税额(农产品加计扣除)
贷:原材料
2019-06-20 11:17:51

你好同学,申报这一块儿,你是填写当期已经抵扣的金额就当期要抵扣的金额。
2020-01-05 10:04:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息