送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-04-13 13:12

借预付账款5000
贷银行存款5000
借固定资产19000
贷预付5000
其他应付款5000
应付9500

A天空之城 追问

2021-04-13 13:17

其他应付款和其他应收款我有点迷

A天空之城 追问

2021-04-13 13:19

为啥员工预借的差旅费要用其他应收款?

佟老师 解答

2021-04-13 13:40

是因为你支付,后收回要用其他应收款

佟老师 解答

2021-04-13 14:30

其他应付款简单说就是你先收后付,其他应收款是先收后付

A天空之城 追问

2021-04-13 15:10

你说的这两个,都是先收后付?

佟老师 解答

2021-04-13 15:17

抱歉,其他应收款是先付后收

A天空之城 追问

2021-04-13 19:58

之前做的凭证,借固定资产19000,贷预付5000,应付14000,这个凭证怎么办?

A天空之城 追问

2021-04-13 19:59

一星期后老板又转的5000,之前的凭证怎么弄?

佟老师 解答

2021-04-13 20:42

你把你做这个分录冲红,按照我写分录做就可以

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旧的按固定资产清理做账务处理。新的直接按8000入固定资产
2019-04-01 17:25:17
借;预付账款 贷;其他应付款——某某股东 500 借;预付账款 贷;其他应付款——某某股东 4500
2017-01-12 21:38:52
首先,你需要将已经预付的金额记入预付账款,这是你的资产。当设备交付使用后,你需要将余额支付给供应商,并将这部分金额从预付账款中减去,同时将设备的价值记入固定资产。至于发票,如果你还没有收到,你可以联系供应商要求他们尽快提供。
2023-07-19 16:33:25
出售旧的 借:固定资产清理 8860 累计折旧 1140 贷:固定资产 10000 借:其他应收款 5000 贷:固定资产清理 5000 借:资产处置损益 3860 贷:固定资产清理 3860 购入 借:固定资产 8000 贷:银行存款 3000 其他应收款 5000
2019-04-03 13:08:10
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